La Oficina de Control Interno presenta el informe del estado del Sistema de Control Interno de la CDMB, en cumplimiento al artículo 156 del Decreto 2106 del 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública y sus posteriores lineamientos.
Informes para la vigencia 2021
Informe del estado del Sistema de Control Interno corte 31 de diciembre de 2021
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 30 de junio de 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 30 de septiembre de 2021
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RCM con corte 31 de Diciembre de 2021
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público III Trimestre del 2021
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del IV Trimestre de 2021.
Informes para la vigencia 2020
Informe de control interno contable con corte 31 de diciembre de 2020.
Informe del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2020.
Informe del estado del Sistema de Control Interno primer semestre 2020.
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 31 de diciembre 2020
Seguimiento a Registros de Mejoramiento Continuo - RMC con corte 30 de junio 2020
Seguimiento al mapa de riesgos institucional 2020 con corte 31 de agosto de 2020
Informes para la vigencia 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Diciembre 31 de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2019
Informes para la vigencia 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2018
Informes para la vigencia 2017
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2017
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2017
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Marzo 12 de 2017
Informes para la vigencia 2016
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Noviembre 12 de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno con corte a Julio 12 de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno - Marzo 12 2016
Informes para la vigencia 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio 2015
Directriz Control Interno 006 de 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2015
Informes para la vigencia 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre de 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte julio 12 de 2014
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2014
Informes para la vigencia 2013
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Noviembre 12 de 2013
Informe pormenorizado de Control Interno con corte Julio 12 de 2013
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte Marzo 12 de 2013
Informes para la vigencia 2012
Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2012
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - A Noviembre 12 De 2012
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Marzo 12 A Julio 12 de 2012
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Noviembre 12 de 2011 a Marzo 12 de 2012
Informes para la vigencia 2011
Informe ejecutivo anual de control Interno vigencia 2011
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Julio 12 De 2011 a Noviembre 12 de 2011
Informe Control Interno Contable 2011
Informes para la vigencia 2010
Informe ejecutivo anual Control Interno 2010
Informes para la vigencia 2009
Informe ejecutivo anual Control Interno 2009
Informe para la vigencia 2008